Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026062200009
Data do Empenho 22/06/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 20062200022026
Data do Processo 22/06/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Custeio - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 30.168.403/0001-05 - DIOGO DE ABREU LEAO
Histórico: REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor Empenhado: R$ 266.899,78
Valor Liquidado: R$ 266.899,78
Valor Pago: R$ 253.554,79

Liquidações

Número Data Valor
2026062200005 22/06/2026 R$ 266.899,78

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026062200005 2026062600041 26/06/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAÚDE R$ 13.344,99

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026062200005 2026062600041 26/06/2026 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3541 574.777-1 59170951 R$ 253.554,79