Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026062500019
Data do Empenho 25/06/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 20260708
Data do Processo 25/06/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso: 1.600.3130 - Custeio - Emenda de Comissão
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 42.337.336/0001-94 - POSTO FREI DAMIÃO
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Valor Empenhado: R$ 44.933,91
Valor Liquidado: R$ 44.933,91
Valor Pago: R$ 44.826,07

Liquidações

Número Data Valor
2026062500024 25/06/2026 R$ 44.933,91

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026062500024 2026070800109 08/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 - IRRF SERVIÇOS - FMS R$ 107,84

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026062500024 2026070800109 08/07/2026 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3541 634.048-6 608016 R$ 44.826,07