Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026050400170
Data do Empenho 04/05/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 20041500012026
Data do Processo 04/05/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio 202642850007
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Custeio - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Credor: 02.287.961/0001-54 - CARLOS EUGENIO DA SILVA - ME
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, INSUMOS E CORRELATOS.
Valor Empenhado: R$ 18.778,38
Valor Liquidado: R$ 18.778,38
Valor Pago: R$ 18.778,38

Liquidações

Número Data Valor
2026050400155 04/05/2026 R$ 18.778,38

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026050400155 2026051200038 12/05/2026 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3541 568.546-6 31104529 R$ 18.778,38