Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026050400174
Data do Empenho 04/05/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 20041100032026
Data do Processo 04/05/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Custeio - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 42.337.336/0001-94 - POSTO FREI DAMIÃO
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Valor Empenhado: R$ 35.638,41
Valor Liquidado: R$ 35.638,41
Valor Pago: R$ 35.552,88

Liquidações

Número Data Valor
2026050400159 04/05/2026 R$ 35.638,41

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026050400159 2026051200040 12/05/2026 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 - IRRF SERVIÇOS - FMS R$ 85,53

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026050400159 2026051200040 12/05/2026 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3541 568.546-6 264993 R$ 35.552,88