Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200010
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 25200102
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
Ação: 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPROTE E TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.92.01.01.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES
Credor: 13.918.846/0001-57 - IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
Valor Empenhado: R$24.950,00
Valor Liquidado: R$24.950,00
Valor Pago: R$22.504,90

Liquidações

Número Data Valor
2025010200004 02/01/2025 R$24.950,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025010200004 2025031900013 19/03/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$1.247,50
2025010200004 2025031900013 19/03/2025 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF SERVIÇOS - ADM R$1.197,60

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010200004 2025031900013 19/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1284-0 4.484-9 100251 R$22.504,90