Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021031700001
Data do Empenho 17/03/2021
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 03170008
Data do Processo 17/03/2021 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA
Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 03.596.357/0001-72 - ROMEIRO E ROMEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Histórico: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19
Valor Empenhado: R$ 6.250,00
Valor Liquidado: R$ 6.250,00
Valor Pago: R$ 6.250,00

Liquidações

Número Data Valor
2021031700016 17/03/2021 R$ 6.250,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021031700016 2021050500002 05/05/2021 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3541 624.036-3 00468 R$ 6.250,00