Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025011000002
Data do Empenho 10/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 01090007
Data do Processo 10/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PRÉDIO DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA MÊS 01/2025
Valor Empenhado: R$538,29
Valor Liquidado: R$538,29
Valor Pago: R$538,29

Liquidações

Número Data Valor
2025011000003 10/01/2025 R$538,29

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025011000003 2025012100003 21/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1284-0 4.484-9 12105 R$538,29